Контрольные цифры хозяйства ЦЧО за 1929-30 год.
Местный бюджет 133 ликбез, по школам подростков и др. Расход на материальное обеспе чение учащихся доводится до 2370 тыс. руб, (-(-36,2%). Затраты на профобр повышаются на 34,8%. Капитальные вложения по на родному образованию—до 3426 тыс. руб. З д р а в о о х р а н е н и е имеет прирост в 24,1%. Расходы на новое строительство и капитальный ремонт доводятся до 1810 тыс. руб. (4-70%). Расширение, кроме коечной сети, незначительно. Следует отметить напряженность бюджета с о ц и а л ь н о г о о б е с п е ч е н и я . Расходы последнего увеличиваются лишь на 17,8% при значительном превышении наличным количеством пенсионеров штатного контингента. Вопрос о дополнительных пособиях на пенсио- нирование со стороны центра до сих пор положительно не разрешен. По у п р а в л е н ч е с к и м р а с х о д а м прирост вызывается уве личением заработной платы сельсоветам (3 р. в месяц на штатную единицу) и районному аппарату. Выделение г. Воронежа в самосто ятельную административную единицу, образование двух новых ок ругов и декретирование минимальных ставок и твердых штатов для сельсоветов связано с дополнительными расходами по данной группе. При этом все же можно констатировать, что управленческие расходы цо ЦЧО ниже всех других районированных местностей. Соотношение основных статей расходов в-щредметном разрезе запроектировано по контрольным цифрам в следующем виде. В МИЛЛИОН. 29--30 Удельный вес рубл. в %%-х | В %%-> Расходы в предм. разр. 00 сг> О сг> ю 00 О» о см го см гм см ГМ СО 00 00 г- г- 00 О'! см <м СМ см см см см СМ Кап. затраты................................ 13,6 19.2 25,3 131,9 186,1 16,8 19,3 20,9 З а р п л а т а ..................................... 39,4 46,4 55,6 119,8 141,1 48,6 46,6 45,9 Опер. хоз. р а с х о ды ................ 23,5 31,1 37,1 119,1 158,0 29,1 31,2 30,6 Прочие............... ..................... 4,5 2,9 3,2 121,3 71,1 5,5 2.9 2,6 81,0 : 99,6 121.2 121,6 149,8 100,0 100,0 100,0 Наибольший рост и повышение удельного веса получают зат раты капитального характера. Удельный вес зарплаты в бюджете по прежнему очень высок, что наглядно характеризует напряженность бюджета. В общей сложности из прироста в 21,6 милл. руб. на капитало вложения обращается 6,1 милл. руб., на расширение сетей и меро приятий 6,0 милл. руб. и на качественное улучшение существующих сетей и повышение по ним зарплаты 9,5 милл. руб. Уже после сверстки контрольных цифр бюджета, декретирован ные ставки по некоторым категориям подверглись дальнейшему уве личению. Этот расход должен быть покрыт за счет дополнительного увеличения доходов с соответствующим увеличением и капитальных затрат с тем, чтобы не допустить снижения удельного веса этих последних.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz